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詳細資料ISBN:9789865943998 叢書系列:金融測驗系列 規格:平裝 / 530頁 / 16K/ 19 X 26 CM / 普通級/ 單色印刷 / 七版 出版地:台灣 內容簡介 内部控制是管理過程中極為重要的一環。良好的内部控制可確保資訊與報表之正確、政策和法令之落實遵行,使資產獲得保全、資源得以有效利用,進而促進績效,達成營運目標。 内部稽核之目的,在於檢査、評估内部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。具體而言,内部稽核藉由檢查、衡量、驗證、控管及監理等流程之有效性,協肋董事會及經理人達成公司既定目標。 近年來政府財金主管當局與各金融機構對内部控制與内部稽核高度重視,財政部於90年10月依銀行法第四十五條訂定「銀行内部控制及稽核制度實施辦法」,94年6月14日繼由行政院金融監督管理委員會予以修正。由於金融控股公司、銀行、信用合作社、票券商及信託業之内部控制及稽核制度實施辦法所規範内容大致相同,基於監理一致性、法律安定性及修法成本考量,金管會於99年3月29日廢止前述辦法並頒布「金融控股公司及銀行業内部控制及稽核制度實施辦法」,以作為法令遵循之依據。 本次增修訂七版係配合最近一年來金融主管機關、中央銀行及銀行公會等單位法規函令之新頒或增修訂,以及銀行各項業務實務操作之改變,予以修訂,以符實用。本書對金融從業人員不論於日常業務參考、進修或準備應試,皆極適宜。 |
搜尋參考資料: 1.博客來-銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版) www.books.com.tw/products/0010666084 書名:銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版),語言:繁體中文,isbn:9789865943998,頁數:530,出版社:財團法人台灣金融 ... www.kingstone.com.tw/book/book_page.asp?kmcode=2015620031769 銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版),作者:銀行內控與內稽法規輯要編輯,出版社:金融研訓,isbn:9789865943998 www.m.sanmin.com.tw/Product/index/99T155l6O109h79Q108r74q109x123... 銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版) pchomeusa.com/product/P014001J092 銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版 ) ... shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c01.do?dc_cateid_0=K_007_001_076_005 銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版 ) ... 銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版) |
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資料來源:博客來 |